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合肥記賬報稅講解容易出錯的四個問題

日期:2018-03-06 15:39:01 作者:合肥公司注冊

  對于在日常稅務方面的記賬報稅問題,很多人可能了解的都不太多,下面合肥記賬報稅公司小編整理了四個常見的易出錯的問題,希望可以對大家有所幫助! 合肥記賬報稅   yi、單位是增值稅yi般納稅人,因商品質量問題購買方要求全額退貨,因為0 已認證抵扣,購買方按規(guī)定填寫《開具紅字增值稅專用0 信息表》,但經過協(xié)商后,終確認為因商品質量問題購買方要求全額退貨,那么請問是否可依舊購買方按全額填寫《信息表》開具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用0 ?
  合肥記賬報稅公司小編總結:不可以,買方應作廢原始資料表,并重新填寫新的《開具紅字增值稅專用0 信息表》。
  二、酒店作為yi般納稅人,與企業(yè)簽訂會議服務合同,會議服務價格包括參會人員住宿。在開具0 的同時是否可以將食宿費用作為會議服務的價外費用yi并開具增值稅專用0 ?
  合肥記賬報稅公司小編總結:試點納稅人提供會議服務,包括住宿、餐飲、娛樂、旅游等服務,在開具增值稅0 時不得將上述服務項目統(tǒng)yi開具為“會議費”,應按照《商品和服務稅收分類與編碼(試行)》的服務,在同yi張0 上據(jù)實分項分別填寫。
  三、普通增值稅0 不可抵扣,退稅不存在不能抵扣,不存在不能計稅,不能退稅、不能抵免等問題,“不符合規(guī)定的0 ,不得作為稅收憑證用于辦理涉稅業(yè)務,如計稅、退稅、抵免等”這句話的描述是否正確?
  合肥記賬報稅公司小編總結:普通增值稅0 不可抵扣,但可以在合理范圍內作為業(yè)務招待費,在所得稅稅前扣除。而且,即使是超出了招待業(yè)務范圍,報銷的總支出,也要按照企業(yè)所得稅報銷0 和其他稅收收入的規(guī)定繳納25%或15%。
  因此,“不符合規(guī)定的0 ,不得作為稅收憑證用于辦理涉稅業(yè)務,如計稅、退稅、抵免等”,這句話沒有錯。
  四、在0 查詢和增值稅0 查詢平臺的0 檢查功能中無法檢索到收據(jù)。原因是什么,要如何處理?
  合肥記賬報稅公司小編總結:
  1、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步周期至少需要1天,因此無法在該平臺上檢索當天發(fā)布的0 ;
  2、0 的狀態(tài)為非正常,超過2個月;
  3、0 超過了抵扣時限;
  4、這張0 在以前已經申報抵扣過了;
  5、本0 的電子數(shù)據(jù)屬于歷史數(shù)據(jù),尚未進入本系統(tǒng)的范圍;
  6、稅務局的相關系統(tǒng)和網絡故障導致相關0 數(shù)據(jù)未能及時與系統(tǒng)同步;
  7、開票方未上傳0 信息或者為假0 。 合肥記賬報稅   月底未查詢到0 信息,可能影響下個月納稅人的正常申報扣除(或退稅)業(yè)務。合肥記賬報稅公司小編建議納稅人仍采用掃描認證的方式。


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