日期:2019-01-28 18:42:05 作者:合肥公司注冊
1 問:使用增值稅0 系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人,開票數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳后,當(dāng)月開具的0 ,是否還可以作廢?
答:開具0 僅實(shí)時(shí)上傳,未進(jìn)行抄報(bào)稅,是可以作廢的。
2 問:使用增值稅0 系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人,開具0 時(shí)0 明細(xì)已實(shí)時(shí)上傳,請問實(shí)時(shí)上傳后,系統(tǒng)是否自動(dòng)驗(yàn)舊?還是需要抄報(bào)稅后,才能完成驗(yàn)舊?
答:實(shí)時(shí)上傳0 開票明細(xì)數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)自動(dòng)完成驗(yàn)舊。系統(tǒng)是否已完成驗(yàn)舊,請納稅人登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳進(jìn)行0 結(jié)存的查詢。
3 問:使用增值稅0 系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人,由于0 明細(xì)已實(shí)時(shí)上傳,非征期購票時(shí),是否需要抄報(bào)并清卡?
答:納稅人實(shí)時(shí)上傳0 后,系統(tǒng)已完成自動(dòng)驗(yàn)舊,即可非征期購票,不需要非征期抄報(bào),不需要非征期清卡。
4 問:使用增值稅0 系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人,征期抄報(bào)稅完成后,是否還需要清卡處理?
答:征期抄報(bào)稅完成后,需要做清卡處理。
5 問:小規(guī)模納稅人購置升級(jí)版的稅控設(shè)備,是否必須取得增值稅專用0 ,才可以全額抵減增值稅?取得增值稅普通0 ,是否可以全額抵減增值稅?小規(guī)模納稅人支付稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),取得0 為普通0 ,是否可以全額抵減增增值稅?
答:根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))規(guī)定,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用0 ,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
因此,小規(guī)模納稅人購置升級(jí)版的稅控設(shè)備,必須取得增值稅專用0 ,才可以全額抵減增值稅;取得增值稅普通0 不可以抵減。小規(guī)模納稅人支付稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),取得0 為普通0 ,可以全額抵減增增值稅。
6 問:開票系統(tǒng)升級(jí)前開具的通用機(jī)打0 開票有誤,升級(jí)后票種變?yōu)樵鲋刀惼胀? ,怎么開具紅字0 ?
答:可以在升級(jí)版0 系統(tǒng)中,開具與通用機(jī)打0 開票信息一致的負(fù)數(shù)0 。
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